Нужно ли подавать корректировку декларации по НДС при получении исправленных счетов-фактур за прошлый год?

NDS Reklama Image
Добрый день.Подскажите пожалуйста как поступить в следующей ситуации:в апреле 2021г  ООО на ОСНО получили исправленные документы за 2020 г.-за 2 кв, за 3 кв и за 4 кв, от поставщика датированные 28 марта 2021, разница в стоимости услуг -25833,33р( к доплате НДС 5167, и к доплате прибыль 5167)
28 марта 21г. мы заносим исправленные счета-фактуры за 20г.
Нужно ли нам подавать корректирующую декларацию по НДС за эти периоды? Вопросы удалены модератором.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page